問(wèn)題已解決
老師 我們公司裝修了,用了20萬(wàn) 法人個(gè)人銀行付了10萬(wàn) 但沒(méi)開(kāi)發(fā)票 我能做賬上去 嗎 來(lái)抵費(fèi)用



你好!可以入賬的,但是沒(méi)有發(fā)票不能抵稅
2024 01/08 17:33

84785019 

2024 01/08 17:35
那在2024年6月前拿到發(fā)票了,我可以在這個(gè)月先抵稅嗎

宋生老師 

2024 01/08 17:36
你好!可以的。操作可以

84785019 

2024 01/08 17:44
那要怎么操作
、

宋生老師 

2024 01/08 17:46
你好,你這個(gè)應(yīng)該進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,可以先暫估一下。但是要攤銷(xiāo)的金額才能夠稅前扣除

84785019 

2024 01/08 17:50
那要怎么做憑證

宋生老師 

2024 01/08 18:17
你好!你這個(gè)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-暫估 貸其他應(yīng)付款-法人。但是這個(gè)沒(méi)辦法做費(fèi)用。
你金額太大

84785019 

2024 01/08 18:22
怎么個(gè)暫估法 暫估了就可以抵12月的費(fèi)用了嗎 就可以抵這個(gè)月的所得稅了嗎

宋生老師 

2024 01/08 18:24
你好!不能,你這個(gè)沒(méi)辦法抵的。因?yàn)槟憬痤~大,也不能一次入費(fèi)用。

84785019 

2024 01/09 16:42
老師 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與利潤(rùn)表的勾脫關(guān)系是怎樣核對(duì)。
才正確

宋生老師 

2024 01/09 16:44
你好,這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表,本年累計(jì)利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)。
