問(wèn)題已解決

老師 我們公司裝修了,用了20萬(wàn) 法人個(gè)人銀行付了10萬(wàn) 但沒(méi)開(kāi)發(fā)票 我能做賬上去 嗎 來(lái)抵費(fèi)用

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/08 17:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以入賬的,但是沒(méi)有發(fā)票不能抵稅
2024 01/08 17:33
84785019
2024 01/08 17:35
那在2024年6月前拿到發(fā)票了,我可以在這個(gè)月先抵稅嗎
宋生老師
2024 01/08 17:36
你好!可以的。操作可以
84785019
2024 01/08 17:44
那要怎么操作 、
宋生老師
2024 01/08 17:46
你好,你這個(gè)應(yīng)該進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,可以先暫估一下。但是要攤銷(xiāo)的金額才能夠稅前扣除
84785019
2024 01/08 17:50
那要怎么做憑證
宋生老師
2024 01/08 18:17
你好!你這個(gè)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-暫估 貸其他應(yīng)付款-法人。但是這個(gè)沒(méi)辦法做費(fèi)用。 你金額太大
84785019
2024 01/08 18:22
怎么個(gè)暫估法 暫估了就可以抵12月的費(fèi)用了嗎 就可以抵這個(gè)月的所得稅了嗎
宋生老師
2024 01/08 18:24
你好!不能,你這個(gè)沒(méi)辦法抵的。因?yàn)槟憬痤~大,也不能一次入費(fèi)用。
84785019
2024 01/09 16:42
老師 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與利潤(rùn)表的勾脫關(guān)系是怎樣核對(duì)。 才正確
宋生老師
2024 01/09 16:44
你好,這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表,本年累計(jì)利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)。
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