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收到不是往來企業(yè)承兌,怎么入賬?

84785007| 提問時(shí)間:2018 09/11 10:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;其他應(yīng)付款
2018 09/11 10:24
84785007
2018 09/11 10:26
那后續(xù)怎么做?
鄒老師
2018 09/11 10:26
你好,是背書了還是去銀行辦理了收款手續(xù)?
84785007
2018 09/11 10:26
其他應(yīng)付款,不是要還的嗎?
鄒老師
2018 09/11 10:27
你好,是的,這個(gè)單位沒有與你單位有往來,就需要按借款處理的
84785007
2018 09/11 10:28
沒有背書,也沒有去銀行。收到是紙質(zhì)承兌
鄒老師
2018 09/11 10:28
你好,那只需要做這個(gè)分錄 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;其他應(yīng)付款
84785007
2018 09/11 10:29
以后其他應(yīng)付款怎么重銷?
84785007
2018 09/11 10:29
沖銷
鄒老師
2018 09/11 10:30
你好,償還了才可以沖銷 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
84785007
2018 09/11 10:31
不還的。就是公司的錢了
鄒老師
2018 09/11 10:33
你好,借;其他應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
84785007
2018 09/11 10:34
用不是往來企業(yè)的承兌去付款可以 借應(yīng)付賬款 貸現(xiàn)金。這樣做可以嗎?
鄒老師
2018 09/11 10:35
你好,需要用你單位收到的承兌去付款才是的 你這個(gè)是用現(xiàn)金支付了貨款嗎
84785007
2018 09/11 10:45
承兌是給我單位的,
鄒老師
2018 09/11 10:45
你好,給你單位通過應(yīng)收票據(jù)核算就是了
84785007
2018 09/11 10:55
這知道通過應(yīng)收票據(jù),就是不是往來企業(yè)給我單位的承兌, 付貨款做借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金。如果做其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,不是要繳所得稅嗎?
鄒老師
2018 09/11 10:56
你好,不是往來企業(yè)給我單位的承兌通過 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;其他應(yīng)付款 這個(gè)款項(xiàng)不需要支付,就需要計(jì)入營業(yè)外收入,計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的
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