問題已解決
老師,您好,我們支付辦公樓的電費以及物業(yè)費,沒有收到發(fā)票, 我可以先記到其他應(yīng)付款嗎
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沒到票的時候,可以先確認(rèn)預(yù)付賬款
2018 12/11 10:55
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2018 12/11 11:01
老師,金額很小,也就3000多一點,發(fā)票下個月就可以拿到,必須要要記到預(yù)付賬款嗎?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/11 11:02
你入其他應(yīng)付款的話,你形成的其他應(yīng)付款的借方余額
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2018 12/11 11:07
嗯嗯,我下個月收到發(fā)票就給它沖了,這樣記帳可以嗎
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/11 11:07
這樣也是可以的額,
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2018 12/11 11:09
老師,或者我掛其他應(yīng)收款,可以嗎<br>
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/11 11:10
也是可以的,只是往來科目的差異
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