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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份做了去年12月份的增值稅更正申報(bào),所得稅沒(méi)更正,因?yàn)橛袕埰遍_(kāi)重了,現(xiàn)在要進(jìn)賬套反結(jié)轉(zhuǎn)把12月份報(bào)表改了嗎
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同學(xué)。不用。直接在當(dāng)期通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理。
2019 03/27 11:28
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2019 03/27 11:55
因?yàn)榭缒炅怂杂靡郧澳甓葥p益調(diào)整是嗎?調(diào)表不調(diào)賬,所以報(bào)表不用調(diào)是嗎?如果是更正同年度的就調(diào)整報(bào)表就行了,不用以前年度損益調(diào)整,是嗎?
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/27 11:56
是的。之前的報(bào)表不用調(diào)整了。直接在當(dāng)期通過(guò)以前年度損益調(diào)整,影響的是當(dāng)期報(bào)表的留存收益
如果更正報(bào)表,就不用以前年度損益 了
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