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小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn)的收入分錄 借現(xiàn)金14000 貸固定資產(chǎn)清理14000÷1.03=13592.23 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅13592.23x0.02=271.84 營(yíng)業(yè)外收入135.92這樣對(duì)嗎?如果不對(duì)應(yīng)該怎么寫(xiě)



您好
借 固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸 固定資產(chǎn)
借 庫(kù)存現(xiàn)金
貸 固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
借 固定資產(chǎn)清理
貸 資產(chǎn)處置損益
2019 04/07 15:29

84784952 

2019 04/07 15:50
老師,這些我明白,就是不明白,按3%計(jì)算不含稅收入,按2%計(jì)算增值稅后,捏1%怎么處理?

bamboo老師 

2019 04/07 15:52
減按2%計(jì)算 您寫(xiě)上面分錄的時(shí)候就可以只寫(xiě)2%的稅款

84784952 

2019 04/07 16:12
可是那樣寫(xiě)分錄借貸不平衡

84784952 

2019 04/07 16:20
借 庫(kù)存現(xiàn)金14000 貸 固定資產(chǎn)清理 13592.23 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅271.84這樣借貸不平衡

bamboo老師 

2019 04/07 16:25
您減少的1%5計(jì)入資產(chǎn)科目啊

bamboo老師 

2019 04/07 16:25
您減少的1%計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目啊

84784952 

2019 04/07 16:33
FAILED

84784952 

2019 04/07 16:34
我原來(lái)是象你那樣做的分錄,可是這個(gè)老師讓我這樣寫(xiě)的,我懵圈了

bamboo老師 

2019 04/07 16:49
這兩種方法都可以

84784952 

2019 04/07 16:52
老師,這個(gè)處置收入,需要在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)嗎?

bamboo老師 

2019 04/07 16:57
您有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票?

84784952 

2019 04/07 17:00
沒(méi)有,并且月收入也沒(méi)超過(guò)10萬(wàn),免稅的,

bamboo老師 

2019 04/07 17:05
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和舊貨,其不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第4欄,其利用稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在第5欄。

84784952 

2019 04/07 17:08
FAILED

84784952 

2019 04/07 17:09
都是灰色的沒(méi)法填

bamboo老師 

2019 04/07 17:16
那您直接填寫(xiě)主表可以么

84784952 

2019 04/07 18:07
這就是主表

bamboo老師 

2019 04/07 18:29
那您八萬(wàn)多的是開(kāi)具的發(fā)票么

84784952 

2019 04/07 18:40
哪些是餐飲無(wú)票收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的

bamboo老師 

2019 04/07 18:49
那您固定資產(chǎn)沒(méi)有開(kāi)票 也填這欄里面

84784952 

2019 04/07 18:54
處置收入和餐飲收入加在一起嗎?捏減免申報(bào)表中的本期發(fā)生額填多少,另外老師,這個(gè)處置固定資產(chǎn)的收入可以不填嗎

bamboo老師 

2019 04/07 18:58
不填的話 您稅款能對(duì)應(yīng)么
