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#提問#老師,公積金扣除數(shù)和工資表不一致怎么做賬
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速問速答不一致的,要做調(diào)整分錄的。
2019 04/29 14:34
84785012
2019 04/29 14:37
老師,怎么調(diào)整
張艷老師
2019 04/29 14:52
您是實(shí)際繳納的公積金大于賬上計(jì)提的數(shù)字,還是小于呢?
84785012
2019 04/29 16:08
實(shí)繳大于賬上
張艷老師
2019 04/29 16:24
那就做補(bǔ)計(jì)提分錄就是了
借:管理費(fèi)用等--公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金
84785012
2019 04/29 16:45
老師,那個(gè)人部分怎么做賬?
張艷老師
2019 04/29 16:54
實(shí)際發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
繳納社保時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保)
貸:銀行存款
84785012
2019 04/29 16:57
老師,個(gè)人部分的差額怎么處理
84785012
2019 04/29 16:57
工資做的3月的,社保扣的4月的
張艷老師
2019 04/29 17:01
要么讓員工補(bǔ)繳,要么等下月發(fā)放工資時(shí),代扣回來差額。
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