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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,增值稅申報(bào)表期末未繳稅款為負(fù)數(shù),實(shí)際沒有多繳應(yīng)為零,上期申報(bào)時(shí)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)了,怎么改正確?
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你這里是自動(dòng)計(jì)算的,如果為負(fù)數(shù),就是你之前交納 的大于應(yīng)該交的。
2019 05/05 16:38
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2019 05/05 16:40
我實(shí)際是交對(duì)的,系統(tǒng)計(jì)算的時(shí)候錯(cuò)了,能改過來嗎
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 16:41
實(shí)際是交對(duì)的,那么就是你的填寫其他信息時(shí)填寫錯(cuò)了?
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2019 05/05 16:43
那怎么改正確?
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 16:43
首先,你的收入是否是那么多,你當(dāng)時(shí)交稅的收入是否是你填寫的銷售額
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2019 05/05 16:44
是
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陳詩(shī)晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 16:50
那你是哪里出現(xiàn) 的差額。如果你現(xiàn)在的銷售額和之前的銷售額,同步,并的是一樣的,就不會(huì)存在 你說的問題
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2019 05/05 16:55
3月申報(bào)時(shí)本期已繳稅額填的是2月繳的數(shù),應(yīng)該是0
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2019 05/05 17:06
那是是自動(dòng)生成的,我印象 中。
是否能夠更改,你是否填寫了預(yù)交附表
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2019 05/05 17:08
沒有填寫預(yù)繳的,就是自動(dòng)取數(shù),當(dāng)時(shí)沒看,現(xiàn)在就成這樣了,不用管,就這樣接著報(bào)?
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2019 05/05 17:25
如果按你所述。是不會(huì)有差額的,你要找出差額的原因,才好對(duì)應(yīng)調(diào)整。
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2019 05/05 17:28
就是系統(tǒng)計(jì)算時(shí)錯(cuò)了,我當(dāng)月本來沒交,他取了上月的數(shù)字了么,
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2019 05/05 17:31
不可能啊,同學(xué)。如果沒有交,系統(tǒng)是不可能有數(shù)據(jù)的。你是否在大廳代開交納過
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