问题已解决
老師,麻煩問一下,增值稅進(jìn)項稅已經(jīng)在報稅的時候抵扣,那需要做一筆抵扣完的分錄么?因為現(xiàn)在進(jìn)項是認(rèn)證且抵扣了,但現(xiàn)在還是進(jìn)項借方金額?



不應(yīng)做抵扣的,你把進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,余額就是0
2019 05/09 10:00

老師,麻煩問一下,增值稅進(jìn)項稅已經(jīng)在報稅的時候抵扣,那需要做一筆抵扣完的分錄么?因為現(xiàn)在進(jìn)項是認(rèn)證且抵扣了,但現(xiàn)在還是進(jìn)項借方金額?
赶快点击登录
获取专属推荐内容