問題已解決

老師,什么是預(yù)開票?。坑蓄A(yù)開票了,當(dāng)月怎么申報(bào)?下個(gè)月開發(fā)票了,又要怎么申報(bào)?。?/p>

84784983| 提問時(shí)間:2019 05/20 19:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
瑜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
所說的預(yù)開票應(yīng)該是計(jì)劃開票列表,計(jì)劃一定時(shí)間內(nèi)的開票額,申報(bào)還是實(shí)際開票后再申報(bào)
2019 05/20 20:28
84784983
2019 05/20 20:40
不是啊,我們財(cái)務(wù)當(dāng)月做了預(yù)開發(fā)票負(fù)數(shù),同時(shí)做了未開票收入確認(rèn),那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候怎么填
84784983
2019 05/20 20:41
預(yù)開發(fā)票的金額比未開票收入金額大
瑜老師
2019 05/20 21:52
負(fù)數(shù)沖減當(dāng)月的收入 未開票收入填報(bào)對(duì)應(yīng)的收入欄
84784983
2019 05/20 23:35
那下個(gè)月未開票收入,開票了,報(bào)稅怎么填?
瑜老師
2019 05/21 08:40
如果對(duì)未開票收入在日后開具發(fā)票,則對(duì)開具發(fā)票期間,申報(bào)增值稅不能在“未開票收入”填列負(fù)數(shù),而應(yīng)計(jì)算在開票銷售額中減去已經(jīng)申報(bào)的未開票收入,將差值填列到“開票收入”的相應(yīng)欄次
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~