問題已解決
你好,老師,房產(chǎn)公司這個(gè)月交房,這個(gè)月交房的房子的發(fā)票開了,確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,以前都是根據(jù)預(yù)收賬款申報(bào)預(yù)繳增值稅,那我下個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候怎么申報(bào)稅,開發(fā)票的部分申報(bào)增值稅,那這個(gè)月收錢的其他預(yù)收賬款怎么申報(bào)?
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速問速答你好,首先是根據(jù)你的預(yù)收款項(xiàng)的3%去交納增值稅,就是填寫預(yù)交增值稅申報(bào)表,交納就行了
后面你預(yù)交的可以抵之后應(yīng)該交納的。
2024 11/30 15:56
MI 娟娟老師
2024 11/30 15:57
后面申報(bào)的時(shí)候 已經(jīng)預(yù)繳掉的可以扣除
84784964
2024 11/30 16:26
那就是開發(fā)票的按9%的稅率申報(bào)增值稅,然后沒交房的,或者先收首付的先申報(bào)預(yù)繳增值稅這樣嗎?
MI 娟娟老師
2024 11/30 16:28
同學(xué)是那樣理解,沒錯
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