問題已解決
老師你好,資產負債表不平,相差金額是累計折舊,損益也結轉了,計提,這是什么原因呢?
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你折舊那個金額結轉損益吧,你看你結轉損益那個分錄是不是全部結轉到本年利潤下面去了,科目余額表是平的么
2019 05/27 12:41
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2019 05/27 12:56
累計折舊的貸方余額,科目余額表也是平的,計提:借:管理費用---折舊費 貸:累計折舊 損益是把借方轉到貸方吧,那我的累計折舊科目貸方還有余額
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2019 05/27 12:59
你看你那個管理費用結轉到本年利潤下面去么
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2019 05/27 13:33
借本年利潤,貸管理費用折舊費 ,直接結轉到本年利潤下面
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/27 13:35
那現(xiàn)在這個財務報表上面取數(shù)那個固定資產減少么你看下那個賬面價值
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2019 05/27 14:06
非流動資產科目合計金額-固定資產原值-累計折舊=非流動資產合計
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2019 05/27 14:08
那你固定資產那個賬面價值呢,你這個是左邊大于右邊么,要是結轉損益也沒有問題,那估計是報表取數(shù)出現(xiàn)問題了
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2019 05/27 14:16
左邊大于右邊,差額就是累計折舊
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2019 05/27 14:19
非流動資產是不是要以固定資產的凈值入賬
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/27 14:23
這個固定資產賬面價值是需要減除累計折舊才可以,你可以截圖么,你資產負債表左邊 你這個非流動資產是單獨有數(shù)字吧
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2019 05/27 14:30
這個
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/27 14:34
是,你這個應該是取凈值那個數(shù)字應該是對的吧,你這個軟件取數(shù)應該是出錯了,估計是取固定資產
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