問題已解決
老師,想問下,要是業(yè)務招待費和廣告費調減的話,怎么寫分錄呢?比如原來業(yè)務招待費是10000元,現(xiàn)在只能抵扣1000元,這個要怎么處理,還有廣告費也是10000元只能用1500的話,這個怎么處理分錄呢?還要結轉之類的嗎?能具體點嘛
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你好,這屬于稅會差異,不用做賬務處理,調表不調賬。
2019 05/29 17:25
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2019 05/29 17:29
老師.那意思說,如果之前有業(yè)務招待費或者廣告費在里面做成本或者費用稅前扣除的話,剛好做到盈虧平衡,沒有繳納企業(yè)所得稅,如果匯算清繳就要交稅了。必須做多虧損,彌補這部分的業(yè)務招待費或者廣告費的多出部分,才可以做到不用補繳企業(yè)所得稅,是這樣理解嗎?
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/29 17:30
是的,可以這樣理解。
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