甲公司是一家工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,2018年7月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批工業(yè)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100萬(wàn)元、增值稅額16萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額5萬(wàn)元,增值稅額0.5萬(wàn)元。(2)向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料用于生產(chǎn)稅率為16%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)50萬(wàn)元。委托乙運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得的乙運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額3萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額10萬(wàn)元、增值稅額1.6萬(wàn)元。(4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物租金3.48萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為1.6萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。(6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額上月已抵扣)。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證;除了購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品以外,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為16%。要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。 請(qǐng)老師講解一下詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程,謝謝!
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速問(wèn)速答16+0.5+3/(1+10%)*10%+50*13%+1.6-10*16%+2/1.16*16%
200*16%+3.48/1.16*16%+1.6/1.16*16%
2019 06/17 16:55
芳芳老師
2019 06/17 16:57
進(jìn)項(xiàng)
16+0.5+3/(1+10%)*10%+50*13%+1.6-10*16%+2/1.16*16%
銷項(xiàng)200*16%+3.48/1.16*16%+1.6/1.16*16%
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- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫(xiě)字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬(wàn)元。 (4)向某幼兒園贈(zèng)送一批特制的乙產(chǎn)品,無(wú)同類貨物銷售價(jià)格,該批乙產(chǎn)品成本10萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局確定的乙產(chǎn)品成本利潤(rùn)率10%。 354
- 【例題】(計(jì)算題)甲貿(mào)易公司2019年6月外購(gòu)包裝物,取得增值稅專用發(fā)票注明金額200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失;當(dāng)月向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,準(zhǔn)備分類包裝后銷售,收購(gòu)憑證上注明買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。 答案:準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=26×(1-5%)+(40×9%+3×9%)×(1-60%)=24.7+1.55=26.25(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)? 2348
- 從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者(小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣稅辦 法),已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為50萬(wàn)元,稅額為1.5萬(wàn)元,同時(shí)支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元(不含增值稅),取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的40%用于本企業(yè)職工福利,其余部分全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。 計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 598
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