問題已解決
老師,收到作為員工福利的增值稅專用發(fā)票是做進項稅額轉(zhuǎn)出吧?我做賬是做進項轉(zhuǎn)出,但是在報增值稅時,認(rèn)證并把它轉(zhuǎn)不可抵扣的報了,去國稅改,專管員說這樣報沒錯![捂臉][捂臉]我糊涂了,難道不是應(yīng)該在附表二中報進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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應(yīng)該在附表二進項轉(zhuǎn)出在個人消費那欄填寫
2019 06/19 18:44
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2019 06/19 18:57
專管員不改,那跟賬上對不起來了,要怎么辦?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/19 19:03
最后沒有抵扣是不是
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2019 06/19 19:09
對,沒有抵扣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/19 19:13
這樣實際抵扣的一樣就可以吧,按你稅務(wù)局的吧
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