問題已解決
去年的租金和員工工資都是借來的,怎么在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)呢?借來的跟支出的費(fèi)用相等。謝謝
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您好,掛賬 借 銀行存款 貸 其應(yīng)付款
2019 06/26 10:45
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2019 06/26 10:53
您好老師,那資產(chǎn)這邊怎么提現(xiàn)呢?借來的跟付出去的剛好,貨幣資金沒有變化呢!謝謝老師
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 10:55
您好,付出租金取得發(fā)票 計(jì)入費(fèi)用 貸方銀行存款 ,工資 計(jì)入管理費(fèi)用 貸方銀行存款
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2019 06/26 11:02
老師您好,我這邊目前沒有財(cái)務(wù)軟件,我用手工做報(bào)表呢!我不明白借來的又付出去的在報(bào)表資產(chǎn)這邊怎么填!謝謝老師
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 11:02
費(fèi)用類在資產(chǎn)負(fù)債表上是反應(yīng)在未分配利潤里面
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2019 06/26 11:04
老師剛給您送了心意
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 11:06
您好,謝謝您。您是需要我怎么做呢?根據(jù)你的描述,付出去的錢在未分配利潤里面負(fù)數(shù)表示,其他應(yīng)付款正數(shù)表示,這樣能聽懂不?
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2019 06/26 11:19
好的老師,資產(chǎn)這方不變,是吧
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 11:20
您好,資產(chǎn)這方和負(fù)債所有者權(quán)益最終都是0 你都是一個(gè)月內(nèi)發(fā)生的嗎?
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2019 06/26 11:24
您好老師,我之前月份的都沒有做,直接累計(jì)做去年十二月份的,資產(chǎn)和負(fù)債都不是0呢,還有一些管理費(fèi)用,我都做的,但是這借來的和支出去的我不知道怎么填,是一年內(nèi)發(fā)生的呢。謝謝老師
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 11:33
你好,我沒理解,你現(xiàn)在貨幣資金還有?你剛剛又說借進(jìn)來又全花了?
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2019 06/26 11:35
只是借來的剛好跟支出的這塊一樣,貨幣資金這塊,之前有余額呢
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 11:37
哦哦,那你按照我給你的分錄做,編制余額表平賬就可以了啊
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2019 06/26 11:38
謝謝老師,按照您說的可以平了
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 11:39
不用謝,祝您生活愉快
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