当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
公司多余的一間房出租了一年,原來水電都一起共用,我都做了成本,這兩天租戶把他水電費(fèi)交給了我,會計科目怎么寫



紅沖對方用的水電費(fèi)
掛往來
其他應(yīng)收款
2019 06/29 10:36

84784968 

2019 06/29 10:48
剛給我3960元,我剛學(xué)會計,這一套分錄怎么寫,望老師指點(diǎn)下,謝謝

郭老師 

2019 06/29 10:50
你支付水電費(fèi)自己用的記費(fèi)用,別人用的
借費(fèi)用其他應(yīng)收款貸銀存
收到錢借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
你要開原始憑證分割單給對方

84784968 

2019 06/29 10:56
我都做成本里

84784968 

2019 06/29 10:59
你寫的我有點(diǎn)不明白,你說還要沖紅

84784968 

2019 06/29 11:02
我把自己和別人的電費(fèi)都當(dāng)做成本入帳了,現(xiàn)在人家忽然把電費(fèi)給我,分錄不知道怎么

郭老師 

2019 06/29 11:03
紅沖就是借費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀存然后做我上面的

84784968 

2019 06/29 11:14
FAILED

84784968 

2019 06/29 11:14
老師幫我看下對

郭老師 

2019 06/29 11:23
可以這么做的

84784968 

2019 06/29 12:00
謝謝老

郭老師 

2019 06/29 12:51
不用客氣的,
