問題已解決

老師,我們是建筑**單位,每年給被**單位交管理費,但由于我們項目工程款暫時回不來,老板又沒足夠的錢,我單位目前欠被**單位管理費,被**單位停止我們從公戶支付,現(xiàn)在我們和供應商簽訂供貨合同,供貨商也供了貨,我們老板和供應商商量好了先私戶轉(zhuǎn)給他們,后期我們公戶有錢了,再讓對方開發(fā)票,我們再從公戶付給你對方此筆貨款,對方再從私戶退給我們,這個流程如何賬務處理,這樣做稅務局會不會認為不合規(guī)呢?

84785021| 提問時間:2019 07/22 12:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你的賬面上按著正常的購貨處理。保證三流合一。這樣的話,稅務局這邊不會有什么風險。你們的公戶是被**方管理??磥肀?*方對掛號項目管理的比較嚴。
2019 07/22 12:15
84785021
2019 07/22 12:31
嗯嗯,是的,被**方管理,老師我們外賬是報給被**方做,我們做的是內(nèi)賬,想讓賬務清楚點
軼塵老師
2019 07/22 14:11
按照上述要求處理就可以了
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