問(wèn)題已解決

老師,你好,我們項(xiàng)目合同金額是500萬(wàn),前面這三個(gè)月記在工程施工里的成本,包括材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目上的餐費(fèi)等間接費(fèi)用一共有70多萬(wàn)了。我們公司管理費(fèi)用也有50幾萬(wàn)了,去年開了公司,這是公司第一個(gè)項(xiàng)目。這個(gè)月,我們開給了甲方100萬(wàn)的發(fā)票,未收到款,那這個(gè)月這100萬(wàn),我怎么做賬了,對(duì)應(yīng)需要結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/22 15:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你開了發(fā)票還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,開票開了多少,先計(jì)入應(yīng)收款
2019 07/22 15:09
84785023
2019 07/22 15:12
什么時(shí)候確定收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
樸老師
2019 07/22 15:19
開了發(fā)票就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785023
2019 07/22 15:19
什么時(shí)候確定收入呢?
樸老師
2019 07/22 15:21
開了發(fā)票做了應(yīng)收就是確定收入了
84785023
2019 07/22 15:29
我可以直接將這100萬(wàn)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后再將工程施工里的成本結(jié)轉(zhuǎn)一部分到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎?
樸老師
2019 07/22 15:32
可以的,根據(jù)你們的賬套里的成本來(lái)做
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