問(wèn)題已解決

有彌補(bǔ)以前年度虧損,現(xiàn)在需要退稅,現(xiàn)在專管員讓更正申報(bào)年報(bào),改成不需要退稅怎么改

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 17:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
她說(shuō)你們是怎么回事?是讓你們調(diào)增成本還是
2019 08/05 17:22
84784969
2019 08/05 17:32
以前一直有虧損,去年有一次報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有彌補(bǔ)虧損預(yù)繳了稅款,匯算清繳出來(lái)后需要退稅,現(xiàn)在不想辦理退稅,現(xiàn)在專管員讓更正申報(bào)后不用退稅。
樸老師
2019 08/05 17:53
我覺(jué)得應(yīng)該按實(shí)際的賬務(wù)處理需要來(lái)做,按稅法執(zhí)行。如果必須修改報(bào)表的話,看看賬務(wù)上有沒(méi)有沒(méi)有發(fā)票的或者不合規(guī)的原始憑證,可以做納稅調(diào)增處理,修改匯算清繳表
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