問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)混合經(jīng)營(yíng),有貨物及加工修理修配勞務(wù),還有服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),前者月銷(xiāo)售額未達(dá)到10萬(wàn),后面超過(guò)10萬(wàn)了,總計(jì)是超過(guò)10萬(wàn)的,月申報(bào)增值稅是分開(kāi)計(jì)算申報(bào)的嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/02 15:19
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那就是總計(jì)超過(guò)10萬(wàn)元,增值稅需要按照項(xiàng)目填寫(xiě)的,不需要分開(kāi)計(jì)算申報(bào)。
2019 09/02 15:21
84784958
2019 09/02 15:39
明白了,剛剛申報(bào),看到后面的應(yīng)納稅額沒(méi)有出來(lái),還以為是分開(kāi)計(jì)算呢。如果能達(dá)到四項(xiàng)服務(wù)要求,抵減的稅額在附表哪里填寫(xiě)?
月月老師
2019 09/02 15:55
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣在附表二填寫(xiě),稅控減免在附表四和增值稅減免表里面填寫(xiě)。
84784958
2019 09/02 16:17
我是問(wèn)今年新政10%的進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵減應(yīng)納稅額在附表幾中填寫(xiě)?
月月老師
2019 09/02 16:25
你好,要填寫(xiě)加計(jì)抵減抵扣聲明。
84784958
2019 09/02 17:58
好的
月月老師
2019 09/02 20:37
你好,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
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