問題已解決
老師您好,期末結賬應收賬款是負數(shù)是怎么回事?會不會影響資產(chǎn)負債表?
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速問速答這個應該是付了貨款,發(fā)票沒有收到,沒有沖賬處理。不影響資產(chǎn)負債表。
2019 09/04 16:47
84785046
2019 09/04 16:48
您好,怎么做沖賬處理呢?
江老師
2019 09/04 16:49
這個有發(fā)票回來再沖賬處理。
84785046
2019 09/04 16:58
您好,可以舉個例子嗎?詳細的分錄,謝謝
江老師
2019 09/04 17:01
如原材料發(fā)票回來,有進項稅專用發(fā)票,可以抵扣進項稅
借:原材料
借:應交稅費——應交增 值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
這樣應付賬款就可以平賬了
84785046
2019 09/05 08:04
您好,那其他應付款期末結賬有負數(shù)怎么做呢?
84785046
2019 09/05 08:04
您好,那其他應付款期末結賬有負數(shù)怎么做呢?
江老師
2019 09/05 08:26
從理論上講,這個是轉入其他應收款科目。實際工作中可能是直接列示在其他應付款科目了
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