問(wèn)題已解決

老師,我單位如果只有銷項(xiàng)專票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)?該怎么辦?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/11 09:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那就需要按銷項(xiàng)全額計(jì)算納稅的
2019 09/11 09:53
84784981
2019 09/11 10:08
做賬,只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么辦?
鄒老師
2019 09/11 10:09
你好,你所指怎么辦是如何做期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄的意思?
84784981
2019 09/11 10:44
是的
鄒老師
2019 09/11 10:45
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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