問(wèn)題已解決

老師,甲公司給乙公司轉(zhuǎn)入4000元,乙公司給甲公司開(kāi)具發(fā)票,乙公司要把4000元再轉(zhuǎn)給丙個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何合理的給丙,并且合理入賬呢?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/16 21:04
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,丙是員工的話可以以報(bào)銷的形式
2019 09/16 21:22
84784971
2019 09/16 21:27
可是丙不是員工的話呢?
王瑞老師
2019 09/16 21:37
不是員工可以掛其他應(yīng)付款,后期想辦法沖平
84784971
2019 09/16 21:39
那可以直接從乙公司轉(zhuǎn)賬到丙呢,發(fā)現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬?怎么做分錄啊?
王瑞老師
2019 09/16 21:54
可以直接轉(zhuǎn)賬,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784971
2019 09/16 21:56
那后期怎么沖平呢?老師,能具體說(shuō)一下嘛?謝謝
王瑞老師
2019 09/16 21:58
可以入費(fèi)用,找票據(jù)沖平
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