問題已解決
老師,上個月那個會計應交增值稅多計提1分錢,賬上就是應交稅金增值稅多了1分,怎么把這1分錢沖掉???要不總跟實際交出的查1分錢。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,做之前計提相反分錄,金額0.01就是了
2019 10/09 11:11
84784971
2019 10/09 11:11
我看看啊
84784971
2019 10/09 11:14
鄒老師
2019 10/09 11:17
你好,針對上面的回復還有什么疑問嗎?
84784971
2019 10/09 11:34
同方向紅字?
鄒老師
2019 10/09 11:42
你好,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)
也可以是相反分錄,金額正數(shù)
84784971
2019 10/09 11:48
老師,因為我剛來接手,這個是上月會計做的,我這能不能,借,應交增值稅0.01帶營業(yè)外支出
鄒老師
2019 10/09 11:54
你好,不可以,不可以隨意計入營業(yè)外支出核算的
可以是之前相同分錄,金額負數(shù)
也可以是相反分錄,金額正數(shù)
84784971
2019 10/09 12:07
一季度的增值稅是16930.2二季度交的時候是16930.19 怎么做分錄?。?/div>
鄒老師
2019 10/09 12:08
你好,上個月那個會計應交增值稅多計提1分錢(你這個計提的時候所做的分錄是?)
84784971
2019 10/09 12:09
增值稅不用計提啊
84784971
2019 10/09 12:09
確認收入時候貸方應交增值稅啊?
84784971
2019 10/09 12:09
小規(guī)模納稅人
鄒老師
2019 10/09 12:10
你好,(老師,上個月那個會計應交增值稅多計提1分錢)這個可是你之前的原話問題
一般納稅人是需要做結轉分錄的,如果結轉錯誤,需要做相反分錄,金額0.01
鄒老師
2019 10/09 12:11
你好,小規(guī)模那就這樣做調整分錄
借;應交稅費——應交增值稅,貸;應收賬款等科目
閱讀 949
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多最新回答
查看更多- 如果“增值稅上不視同銷售”,但在“所得稅上視同銷售”,這種情況需要做借、貸的會計分錄體現(xiàn)所得稅視同銷售嗎,還是不需要做分錄直接調表就可以呀? 昨天
- 關于“捆綁銷售”我們財務說在一起賣的商品,看這個商品里的單獨物件如果不能單獨使用那就不屬于捆綁銷售,比如“血糖儀”里面有“血糖儀、測血糖的筆、針、試紙”但是這4樣東西分別單獨使用都不能測血糖,只有這4樣東西在一起才能實現(xiàn)測血糖的功能。所以這個血糖儀里面的4樣東西就不屬于捆綁銷售,而是屬于一個商品。再比如酸奶6個裝鏈接在一起賣,財務說這個不屬于捆綁銷售,這個屬于商家統(tǒng)一銷售的量就是這樣的6瓶的量。那我想問一下,如果簽字筆,一盒是10支裝,如果這個文具店賣簽字筆是一盒一盒(10支)賣,不單獨賣一支筆,簽字筆本身一支就可以寫字可以單獨使用,但商家是一盒起賣,這種情況究竟屬不屬于捆綁銷售呢?為什么? 昨天
- 如果一個公司A的供應商B制造的一個部件生產周期很長,A公司可以按照這個部件的B公司的制造進度來確認材料的采購成本嗎?同時,A公司本身采用時段法確認收入 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認收入? 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前