問題已解決

請(qǐng)問,上個(gè)月的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那這個(gè)月繳納增值稅后,改怎么處理賬務(wù)?

84784983| 提問時(shí)間:2019 10/17 20:30
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以在這個(gè)月補(bǔ)做的,賬務(wù)還是一樣做分錄,不用因?yàn)樯显聸]轉(zhuǎn)就改變做法
2019 10/17 20:31
84784983
2019 10/17 20:32
好的謝謝老師
徐阿富老師
2019 10/17 20:37
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
84784983
2019 10/17 20:42
老師,是先把上個(gè)月銷減進(jìn)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅:借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后再做已繳納稅款分錄:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款 對(duì)嗎?
徐阿富老師
2019 10/17 20:47
對(duì)的,沒錯(cuò),是這樣的
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