問(wèn)題已解決

一般納稅人使用專票,假如是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那票中的金額是抵扣企業(yè)所得稅,稅額是抵扣增值稅嘛

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/31 09:41
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曼曼老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以這么理解,但有的金額不能抵扣企業(yè)所得稅,比如一些職工福利的,稅額是抵扣增值稅。
2019 10/31 09:42
84784971
2019 10/31 09:49
職工福利是不能全額抵嘛,是否是只能按照一定稅率來(lái)抵扣呢
曼曼老師
2019 10/31 09:56
你好,企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。
84784971
2019 10/31 09:58
明白了,還有個(gè)問(wèn)題,一般納稅人賬我看別人做了,銷售貨物,購(gòu)進(jìn)貨物支付工資,的分錄,后面為什么要計(jì)提增值稅呢
曼曼老師
2019 10/31 10:01
你好,增值稅是隨著確認(rèn)收入的同時(shí)確認(rèn)增值稅的,是和收入同時(shí)確認(rèn)和匹配的,一般不是單獨(dú)計(jì)提的。
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