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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問月末計(jì)提增值稅時(shí)有上期留抵稅額,分錄該怎么寫
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你這個(gè)上期留底做么,沒有做那就一起做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 12/24 15:14
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2019 12/24 15:22
月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)成零嗎,我以前一直是銷大于進(jìn)時(shí),直接做:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交-未交,進(jìn)大于銷時(shí)都沒做賬,這樣銷和進(jìn)一直都有結(jié)存,剛在學(xué)堂聽老師的課有的老師講就像我這樣做的,有的老師講是像老師您那樣做的,所以我都搞不清怎么做才是對的
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2019 12/24 15:24
像老師您那樣做,期末的留抵就在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,那下月需要抵扣留抵的時(shí)候怎么寫分錄
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/24 15:28
期末的留抵就在借方轉(zhuǎn)出未交增值稅 你這個(gè)最后看轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)余額就可以,你有銷項(xiàng)稅額就按圖片這個(gè)做,就可以,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)成零嗎 建議這樣,根據(jù)學(xué)員反饋是不是按月最后對不上了,
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