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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這到年底了,會(huì)計(jì)都應(yīng)該做些什么準(zhǔn)備呢
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一、會(huì)計(jì)年終工作
1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)和催收工作。
2、對(duì)庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。
3、做好全年財(cái)務(wù)分析工作。
4、會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)帳、報(bào)表裝訂,進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸檔整理工作。
5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作。
6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
2019 12/26 09:31
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2019 12/26 09:33
那我這幾天就得提醒他們不能再有支出了吧?要不然沒時(shí)間做賬了
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:33
對(duì)的,你的理解是正確的
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2019 12/26 09:35
然后能麻煩您解釋一下3,5,6的具體操作嗎
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2019 12/26 09:36
就是你檢查你今年的帳有沒有問題,沒有問題,就做匯算清繳,然后開始準(zhǔn)備下一年度建賬
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2019 12/26 09:38
下一年度的賬是12月份就得建好還是1月份也可以建呢?
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2019 12/26 09:38
匯算清繳需要怎么做呢?我這是第一次做,我想多了解一下
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:40
下一年度的賬是12月份或者1月份都可以建
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2019 12/26 09:41
怎么建賬呢老師?
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:46
你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,下年度就可以記賬了
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2019 12/26 09:47
有沒有建賬的具體步驟呢?
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:49
根據(jù)科目余額表,把各個(gè)科目的余額填寫下一年的資產(chǎn)負(fù)債表做平,下年度就可以記賬了
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2019 12/26 14:36
我沒有理解,老師
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2019 12/26 14:46
建賬也就是做一張資產(chǎn)負(fù)債表
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2019 12/26 14:47
根據(jù)科目余額表,把各個(gè)科目的余額填寫下一年的資產(chǎn)負(fù)債表做平,下年度就可以記賬了
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2019 12/26 14:50
先把12月份的賬結(jié)完,然后以年末的數(shù)據(jù)做一張2020年年初數(shù)的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
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2019 12/26 14:50
但是具體的步驟是什么?
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2019 12/26 15:06
先把12月份的賬結(jié)完,然后根據(jù)科目余額表做一張2020年年初數(shù)的資產(chǎn)負(fù)債表
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2019 12/26 15:12
資產(chǎn)負(fù)債里只有年初數(shù)的吧
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2019 12/26 15:13
資產(chǎn)負(fù)債是做下年的年初數(shù)的
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2019 12/26 15:13
好的,那匯算清繳是怎么做的呢
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2019 12/26 15:15
在年度終了后的稅款匯總結(jié)算清繳工作。所得稅等稅種,通常按納稅人的全年應(yīng)稅收入額為計(jì)征依據(jù),在年度終了后,按全年的應(yīng)稅收入額,依據(jù)稅法規(guī)定的稅率計(jì)算征稅。
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