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老師,是不是應(yīng)交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進項稅額),要是有進項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進項稅額轉(zhuǎn)出??
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2019 12/31 17:35
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老師,是不是應(yīng)交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進項稅額),要是有進項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進項稅額轉(zhuǎn)出??
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