問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)企業(yè)籌建期間產(chǎn)生了開辦費(fèi),在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)怎么處理以后年度才能彌補(bǔ)虧損呢?增值稅申報(bào)是零申報(bào)嗎?
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 就申報(bào)一下 今年的應(yīng)納稅所得額 是負(fù)數(shù) 以后年度盈利的話 可以彌補(bǔ)的呀 增值稅的話 沒有業(yè)務(wù) 是零申報(bào)的哦
2020 01/09 14:20
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2020 01/09 14:34
“企業(yè)在籌建期間不進(jìn)行企業(yè)所得稅清繳”這句話怎么理解呢
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許老師 
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2020 01/09 14:42
籌建期間 沒有收入 只有成本費(fèi)用 這樣的話 當(dāng)然不存在到次年進(jìn)行所得稅匯算清繳(與平時(shí)預(yù)繳的比較,多退少補(bǔ))的問題啦
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