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#提問#滴滴發(fā)票抵扣需要行程單作為附件?

84784947| 提問時間:2020 01/11 15:55
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,不需要,滴滴電子普通發(fā)票,按照其發(fā)票上的稅額抵扣。
2020 01/11 15:56
84784947
2020 01/11 16:00
老師,滴滴普票、火車票等本月無銷售不抵扣的話可以計入應(yīng)該稅費—待認證進項稅額?
汪晨老師
2020 01/11 16:01
你好,不可以,計入待認證進項稅額,這些事計算抵扣。
84784947
2020 01/11 16:08
那應(yīng)該計入哪個科目?
84784947
2020 01/11 16:10
應(yīng)該稅費—進項稅額?還是應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額?
汪晨老師
2020 01/11 16:10
你好,不抵扣的話,全額計入費用的。
84784947
2020 01/11 16:10
只是本月不抵扣
84784947
2020 01/11 16:11
老師的意思是當(dāng)月的必須當(dāng)月抵扣,不抵扣全入費用?
汪晨老師
2020 01/11 16:12
你好,那你本月不記賬的,不抵扣,你分錄計入進項 ,申報填在8b,一直留底即可。
84784947
2020 01/11 16:14
老師說的是本月記賬不抵扣的,計入應(yīng)交稅費—進項稅額,對吧
汪晨老師
2020 01/11 16:16
你好,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)就是抵扣了。
84784947
2020 01/11 16:21
老師我問的是需要計算抵扣的火車票等票據(jù),當(dāng)月無銷售,進項稅額留底的話這個分錄是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)?
汪晨老師
2020 01/11 16:32
你好,是的,就是留底,為應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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