問題已解決
老師,我們今年4月份開了一張正數(shù)發(fā)票,5月申報4月時增值稅已經(jīng)交了,到5月份的時候這張發(fā)票紅沖了,在5月并未開其他發(fā)票,那筆稅金也沒申請退稅,12月我開發(fā)票了,我想在報表上把那筆稅金給抵了,填增值稅報表哪邊呢
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您好,您5月到11月的增值稅申報了嗎?
2020 01/13 14:56
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2020 01/13 14:59
申報了,那個沒有抵,因為金額不大,所以等年底來抵呢
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馮慧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/13 15:05
銷項負數(shù)應該在5月的增值稅申報表中體現(xiàn)了,12月直接在表一填寫12月開的發(fā)票,增值稅申報表會自動累計抵減掉以前的銷項負數(shù)的
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