問(wèn)題已解決
老師:您好!因剛接觸建筑業(yè),有些賬務(wù)上的處理想請(qǐng)教一下: 1、按開(kāi)票金額確認(rèn)收入的話,如何做賬務(wù)處理? 2、已開(kāi)票出去,工程款也到賬了,成本票還沒(méi)有。這又怎么處理?
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一、借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
二、成本發(fā)票沒(méi)有,只能暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期發(fā)票到了再?zèng)_銷暫估,按發(fā)票入成本賬。
2020 02/26 11:11
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2020 02/26 11:24
意思是整個(gè)賬務(wù)處理如下?
1、借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工-暫估成本
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/26 11:30
可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020 02/26 11:35
好的,謝謝老師!
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/26 11:39
有不明白的問(wèn)題再咨詢
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