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問題已解決
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由于前期差錯(cuò)虛增怎么辦?也就是進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額,但實(shí)際手上沒有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016 05/06 10:46
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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由于前期差錯(cuò)虛增怎么辦?也就是進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額,但實(shí)際手上沒有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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