問題已解決
老師好!之前的賬套庫存是負數(shù)的,明顯是錯了,我新建賬套后想把正確的數(shù)據(jù)錄入,就導致試算不平衡,我把差額放到未分配利潤去可以嗎?啟用賬套后再去調(diào)整
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可以,你要是只有庫存有問題,別的都時候?qū)Φ哪遣铑~就放未分配利潤下面
2020 03/14 09:59
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2020 03/14 17:35
汪老師好!我新建賬套后關(guān)于庫存的差額,我放在了以前年度調(diào)整科目下,啟用了賬套后也錄完了憑證,結(jié)果資產(chǎn)負債表不平,以前年度的數(shù)據(jù)通過怎么做憑證?
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2020 03/14 18:45
這個結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤下面,以前年度損益調(diào)整沒有期末余額
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