問題已解決
老師跨期費用發(fā)票在所得稅匯算清繳以后取得的,該怎么進行賬務處理?
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您好,需要做所得稅調(diào)增,同時需要將您去年做的分錄重回,涉及損益的用以前年度損益調(diào)整。
2020 03/24 14:09
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2020 03/25 12:46
老師,給講的細點,我們單位去年購的柴油,年底前暫估入賬36824元,進了工程施工——燃料費了,假如今年8月份開回發(fā)票了,老師給我寫寫具體的會計分錄
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縈縈老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 13:22
您好,
匯算清繳不能收到票:將此筆成本在匯算表中納稅調(diào)增;
匯算后收到發(fā)票:
沖之前的成本,之前成本反分錄:
借:XX 貸:工程施工
按新票進入成本
借:工程施工 貸:XX
差額調(diào)整所得稅:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-應交所得稅
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2020 03/25 13:29
再做一筆借:利潤分配——未分配利潤
。 貸:以前年度損益調(diào)整
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縈縈老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 13:33
您好,您有做賬軟件 ,可以自己結(jié)轉(zhuǎn)的;如果沒有,您就自己做一筆。
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2020 03/25 13:37
好的,明白了老師,謝謝您
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縈縈老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/25 13:39
同學,您好,希望我的答復能幫到您,祝您工作愉快,謝謝?!
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