问题已解决
這個屬于領用購進的商品,用于非增值稅的項目嗎?進項可以抵扣嗎?
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這個的話,屬于增值稅應稅項目的哦。
我國現(xiàn)在實行的是消費型增值稅,涉及固定資產等的進項稅額,是可以抵扣的哦
2020 03/25 11:46
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2020 03/25 11:48
如果可以抵扣的話,第二格分錄,是不是應該這樣寫:
借 在建工程 90000
應交稅費-應交增值稅(進項) 3600+6500
貸 原材料 56500
銀行存款 43600
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許老師 
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2020 03/25 11:55
不是的哦??搭}目條件,它是領用本企業(yè)原材料一批,這個進項稅,在購入時,已經抵扣過了呀
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2020 03/25 11:58
還是這樣寫分錄呢
借 在建工程 96500
應交稅費-應交增值稅(進項) 3600
貸 原材料 50000
進項轉出 6500
銀行存款 43600
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許老師 
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2020 03/25 12:00
不用轉出的呀。購買原材料,抵扣過,就抵扣過了,用于在建工程,原有的進項稅6500元,不處理的
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