問(wèn)題已解決
你好,老師,我公司年初收了對(duì)方1年的不動(dòng)產(chǎn)租賃費(fèi),同時(shí)給對(duì)方代開了專票,增值稅已經(jīng)繳納。那我做賬是:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 然后每個(gè)月底按比例確認(rèn)租金收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是每個(gè)季度怎么申報(bào)增值稅(我們是季報(bào))?
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你好,增值稅是開票當(dāng)季一次申報(bào)的。
2020 03/27 11:47
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2020 03/27 11:58
開票當(dāng)季度申報(bào)增值稅把全年的收入也填到表里?
那以后季度申報(bào)的增值稅表用填本季度確認(rèn)的收入嗎?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 12:01
你好,
開票當(dāng)季度申報(bào)增值稅把全年的收入也填到表里?——是的
那以后季度申報(bào)的增值稅表用填本季度確認(rèn)的收入嗎?——是的,不包括已申報(bào)的租金的收入
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2020 03/27 12:13
好的,謝謝
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 12:24
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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