問題已解決
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度的增值稅少交了要怎么辦? 當(dāng)時交的時候忘記把紅沖再開的加進(jìn)去了
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那你補(bǔ)交就可以了,作廢重新申報
2020 03/27 13:08
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2020 03/27 13:10
稅款已經(jīng)繳納了 也可以重新申報嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 13:15
可以的,可以重新報額
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2020 03/27 13:18
那么我試試
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 13:19
之前交的算預(yù)繳,或者你這個月補(bǔ)交
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2020 03/27 13:42
老師 還有一個問題就是我重新申報的話收入和增值稅對不起來,因為我有紅沖前期的開多或是開少了的,紅沖的沒有計入收入,計入了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在要怎么把這個數(shù)據(jù)對齊了?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 13:44
你按照現(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)來報
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2020 03/27 14:02
申報的時候增值稅是填了收入后自動出現(xiàn)稅款的好像不能更改吧
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 14:05
根據(jù)你的開票盤里面的數(shù)據(jù)采集的
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