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資料:利和股份公司2019年4月發(fā)生下列產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù): (1)倉庫發(fā)出材料,用途如下: 產(chǎn)品耗用 12000元 車間一般耗用4200元 廠部一般耗用1500元 (2)用現(xiàn)金600元支付設(shè)備修理費。 (3)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額 1100元,廠部500元。 (4)月末分配工資費用,其中: 生產(chǎn)工人工資34000元 車間管理人員工資16000元 廠部管理人員工資8000元 (5)用銀行存款10000元支付本月車間的水電 費。 6)將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”賬 白 (7)本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫, 結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)沒有期初期末在產(chǎn)品) 編制會計分錄?
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1)倉庫發(fā)出材料,用途如下:
產(chǎn)品耗用 12000元
車間一般耗用4200元
廠部一般耗用1500元
借,生產(chǎn)成本12000
借,制造費用 4200
借,管理費用 1500
貸,原材料17700
(2)用現(xiàn)金600元支付設(shè)備修理費。
借,管理費用 600
貸,庫存現(xiàn)金 600
(3)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額
1100元,廠部500元。
借,制造費用1100
借,管理費用 500
貸,累計折舊 1600
(4)月末分配工資費用,其中:
生產(chǎn)工人工資34000元
車間管理人員工資16000元
廠部管理人員工資8000元
借,生產(chǎn)成本 34000
借,制造費用16000
借,管理費用 8000
貸,應(yīng)付職工薪酬
(5)用銀行存款10000元支付本月車間的水電
費。
借,制造費用10000
貸,銀行存款10000
6)將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”賬
白
借,生產(chǎn)成本 31300
貸,制造費用 31300
(7)本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫,
借,庫存商品77300
貸,生產(chǎn)成本 77300
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2020 05/06 09:32
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