問題已解決
老師,匯算清繳19年企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)19年漏記少記10000的管理費(fèi)用,匯算清繳怎樣調(diào)整呢?
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你這個(gè)填寫扣除下面,其他中這個(gè)賬載金額0 ,稅收金額填寫1000
2020 05/12 11:38
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2020 05/12 11:42
這個(gè)是19年少記的社保費(fèi)用,請問填在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表還是A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 11:50
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表? 這個(gè),
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2020 05/12 12:01
填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表其他-實(shí)際發(fā)生金額欄和的稅收金額都填寫,就可以看見納稅調(diào)整減少了,謝謝汪老師。這個(gè)還需要跟稅務(wù)局報(bào)備嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 12:04
不需要,不需要去稅局備案,
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2020 05/12 12:26
好的,謝謝汪老師。
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/12 12:30
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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