問題已解決
2017年已抵扣認(rèn)證的發(fā)票,稅額是95000元,19年收到稅局通知提示發(fā)票異常,需要作進項稅額轉(zhuǎn)出,怎樣正確做會計分錄!17入的會計分錄是,借:原材料 應(yīng)該交稅_進項稅額 95000 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出稅額95000元,19年應(yīng)該怎樣做會計分錄!求解答!!謝謝?。?/p>
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您好
借 原材料 95000
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 95008
2020 05/13 04:33
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2020 05/13 04:33
您好
借 原材料 95000
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 95000
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2020 05/13 08:44
不用再結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎?
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2020 05/13 08:48
為什么是借原材料的
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2020 05/13 11:05
您好,因為之前您買的是原材料,現(xiàn)在進項稅不得抵扣,對應(yīng)的進項稅部分轉(zhuǎn)出就要計入原材料成本的
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2020 05/13 11:07
我這部分得稅金還要交的哦,不用再做其他分錄嗎?就只做這一個嗎
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2020 05/13 11:08
您好,轉(zhuǎn)出在貸方, 其實跟銷項稅一樣的性質(zhì),就是補繳稅的意思
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2020 05/13 11:09
就直接交稅就可以是嗎?轉(zhuǎn)出之后會有余額的嗎?
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2020 05/13 11:11
您好,您平常銷項稅額的三級科目結(jié)轉(zhuǎn)的吧,這個科目也要結(jié)轉(zhuǎn)的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅款減免)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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