問題已解決
我方購買方在去年11月份給銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方這個月去稅務(wù)局作廢了,而我們開具紅字信息表的稅額在去年11月已經(jīng)繳納,請問我下次6月報稅的時候在哪里可以提現(xiàn)這比稅款的退回
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你好,你的紅字信息表對方作廢了嗎?
2020 05/14 08:08
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2020 05/14 08:08
是的
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2020 05/14 08:36
你好,報稅的是時候會在哪里顯示?
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小惑老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 08:39
他們怎么能作廢你的信息表,應(yīng)該是你們自己作廢,
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2020 05/14 08:41
他們?nèi)ザ悇?wù)總局去作廢的,現(xiàn)在是他們已經(jīng)去做費了,就想問,后期報稅怎么搞
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小惑老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 14:29
紅字信息表在申報時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理
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