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實(shí)務(wù)
問題已解決
先交社保在發(fā)工資正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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你好 借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保 :借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款。 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資 :借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款
2020 05/14 20:16
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2020 05/14 20:20
老師謝謝回答,能不能具體帶個(gè)數(shù)字進(jìn)入。
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 20:21
你好 比如工資100元 個(gè)稅5元 個(gè)人社保3元 單位社保5元 那么 先計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100 計(jì)提單位社保:借管理費(fèi)用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 貸銀行存款8 ; 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅5 銀行存款92
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2020 05/14 20:26
這樣總的看來,個(gè)人交的那部分社保以及個(gè)稅都是從應(yīng)付職工薪酬減少的,是嗎老師?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 20:28
你好 嗯是的 你要扣除來個(gè)稅和社保個(gè)人金額的 。
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2020 05/14 20:35
這樣,計(jì)提的進(jìn)入管理費(fèi)用的工資就跟應(yīng)付職工薪酬數(shù)字不符,填企業(yè)所得稅匯算表應(yīng)付職工薪酬那張表賬載金額是填進(jìn)入管理費(fèi)用的數(shù)字還是進(jìn)入應(yīng)付職工新酬貸方數(shù)字。
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 20:36
你好 賬載金額看你進(jìn)入應(yīng)付職工新酬貸方數(shù)字
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2020 05/14 20:49
那管理費(fèi)用數(shù)字不符了。
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2020 05/14 20:49
管理費(fèi)用的工資和應(yīng)付職工薪酬不符了。
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/14 20:49
你好 你計(jì)提的金額 怎么會(huì)跟你貸方不符合 你怎么做賬的
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2020 05/14 20:57
比如應(yīng)發(fā)工資是1000.扣個(gè)稅5元,社保5元,計(jì)提和發(fā)放時(shí)怎么做分錄?
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2020 05/14 21:03
先計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資1000貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸其他應(yīng)收款-社保5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅5 銀行存款
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