問題已解決
老師 你好 請問下銷售一臺車(貸款購買),已做正常銷售,之后由于客戶沒有按時還款,導(dǎo)致被拖回,之后公司有把這臺車進(jìn)行銷售 這個問題要怎么處理才好了
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你好,這個車是你的固定資產(chǎn)嗎?
2020 05/15 10:23
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2020 05/15 10:57
是公司庫存商品
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2020 05/15 11:01
你開了機(jī)動車發(fā)票嗎?
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2020 05/15 11:02
增值稅專用發(fā)票
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2020 05/15 11:03
公司銷售的時候 客戶是分期購買的 客戶還了幾期的款就沒有還了 公司就拖回 之后有其他購買就銷售了
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2020 05/15 11:08
那你開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后紅沖你的收入。
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2020 05/15 11:15
我這邊暫時不開發(fā)票 我是做在內(nèi)賬里面 因為那臺設(shè)備還沒有分期完 不能開發(fā)票 我們還是每個月墊付客戶的分期款
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2020 05/15 11:15
這個只能在內(nèi)賬里體現(xiàn)了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/15 11:18
那你現(xiàn)在內(nèi)賬,你可以做紅沖收入了。
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2020 05/15 11:24
只紅沖之前銷售收入那一塊么,之前客戶打款的需要沖銷么 老師你可以寫一下完整的分錄給我一下么
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2020 05/15 11:29
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),借營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。
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2020 05/15 11:29
你沒有給他退錢,不需要的。
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2020 05/15 11:32
那不是在賬上有那個客戶的應(yīng)收賬款么
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2020 05/15 11:32
因為收錢做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/15 11:34
是的,表示你們預(yù)收的賬款。
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2020 05/15 11:45
那之后要沖銷么
我們進(jìn)行二次銷售的時候有減值,這個要在賬里面體現(xiàn)不
比之前銷售的時候少了好多
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2020 05/15 11:49
你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則,做賬嗎?
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2020 05/15 11:49
可以計提其減值準(zhǔn)備。
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2020 05/15 11:57
我沒有做過有減值的賬 麻煩老師你寫一下二次銷售的分錄給我一下 謝謝
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2020 05/15 12:01
借信用減值準(zhǔn)備貸庫存商品
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