問題已解決

甲公司為增值稅般納稅入。2019年1月,甲公司因生產(chǎn)需要,決定用自營方式建造一間材料倉庫。相關資料如下。 (1)2019年1月5日,購入工程用專項物資20萬元,增值稅為32萬元,該批專項物資已驗收入庫,款項用銀行存款付訖。 (2)領用上述專項物資,用于建造倉庫。 (3)領用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設,該批水泥成本為2萬元,稅務部門核定的計稅價格為3萬元,增值稅稅率為16%。 (4)領用本單位外購原材料一批用于工程建設,原材料實際成本為1萬元,應負擔的增值稅為0.16萬元。 (5)2019年1月至3月,應付工程人員工資2萬元,用銀行存款支付其他費用0.92萬元. (6)2019年3月31日,該倉庫達到預定可使用狀態(tài),預計可使用20年,預計凈殘值為2萬元,采用直線法計提折舊。 (7)2023年12月31日,該倉庫突遭火災焚毀,殘料估計價值5萬元,驗收入庫,用銀行存款支付清理費用2萬元。經(jīng)保險公司核定應賠償損失7萬元,尚未收到賠款。甲公司確認了該倉庫的毀損損失。

84784967| 提問時間:2020 05/25 10:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,題目的要求是做什么?
2020 05/25 10:48
84784967
2020 05/25 10:56
做分錄啊
84784967
2020 05/25 10:56
這是一道實務題
暖暖老師
2020 05/25 10:58
第一個題目數(shù)字不對,是不是200
84784967
2020 05/25 11:00
您說是物資200萬對嘛 題里給的是20萬 應該題錯了 如果是200萬應該怎么做 我和我的答案對比一下 謝謝您
暖暖老師
2020 05/25 11:03
1借工程物質(zhì)200 應交稅費進項稅額32 貸銀行存款232
暖暖老師
2020 05/25 11:03
2姐在建工程200 貸工程物資200
暖暖老師
2020 05/25 11:04
3借在建工程2.48 貸庫存商品2 應交稅費銷項稅額0.48
暖暖老師
2020 05/25 11:04
4借在建工程1 貸原材料1
暖暖老師
2020 05/25 11:04
5借在建工程2.92 貸應付職工薪酬2 銀行存款0.92
暖暖老師
2020 05/25 11:05
6借固定資產(chǎn)206.4 貸在建工程206.4
暖暖老師
2020 05/25 11:06
7.累計折舊是(206.4-2)/240*(12*4+9)=48.54
暖暖老師
2020 05/25 11:07
借固定資產(chǎn)清理157.86 累計折舊48.54 貸固定資產(chǎn)206.4
暖暖老師
2020 05/25 11:07
借原材料50000 貸固定資產(chǎn)清理50000
暖暖老師
2020 05/25 11:07
借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款2
暖暖老師
2020 05/25 11:07
借其他應收款7 貸固定資產(chǎn)清理7
暖暖老師
2020 05/25 11:08
借營業(yè)外支出147.86 貸固定資產(chǎn)清理147.86
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