問題已解決
老師,可以寫一下相關(guān)分錄嗎
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期初860,累計980,?15,?12=983
借,管理費用980-860
貸,應(yīng)付職工薪酬980-860
借,其他綜合收益15-12
貸,應(yīng)付職工薪酬3
2020 05/27 15:53
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2020 05/27 16:22
老師,第3個信息,現(xiàn)值減少80萬元,不需要做分錄嗎,還有第5個,支付了200萬元,不是應(yīng)該使應(yīng)付職工薪酬減少200萬嗎
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陳詩晗老師 
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2020 05/27 16:26
這個減少80萬部,不減少你的這個應(yīng)付職工薪酬。
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陳詩晗老師 
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2020 05/27 16:27
這個減少是直接減少你當(dāng)期的其他綜合收益,這個應(yīng)付職工薪酬是不需要處理的。
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2020 05/27 17:02
老師,答案是減去的,980-80-15+12+860*0.1
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陳詩晗老師 
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2020 05/27 17:20
860本就是現(xiàn)值×10%,分?jǐn)側(cè)谫Y費用。
借,管理費用980-860,
貸,應(yīng)付職工薪酬120,總余額為980
然后
借,應(yīng)付職工薪酬80
貸,其他綜合收益80
借,應(yīng)付職工薪酬3
貸,其他綜合收益3
借,管理費用86
貸,應(yīng)付職工薪酬
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