問題已解決

建筑勞務(wù)公司分包了一個勞務(wù)100萬,然后采取內(nèi)部承包的方式包給個人。然后我公司只收取管理費(fèi)5萬。 ?? 外賬本月開票100萬,未收款,分錄如下: ?????? 借:應(yīng)收賬款 100 ?????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ??????????? 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 支付分包工資并取得工資表時: 借:勞務(wù)成本 95 貸:銀行存款 請問:內(nèi)賬做的時候只做5萬的收入嗎? ?????????

84784997| 提問時間:2020 06/04 22:26
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,實(shí)際只取得5萬收入可以這樣做
2020 06/04 22:31
84784997
2020 06/04 23:02
您好老師 內(nèi)賬實(shí)際預(yù)繳稅費(fèi)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 那月末根據(jù)外賬結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和預(yù)繳的計(jì)提入費(fèi)用: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 下月實(shí)際繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
王瑞老師
2020 06/05 00:26
可以這樣賬務(wù)處理的,
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