問題已解決
老師們,你們好,如果前任會計在錄入以前上一年度初始數(shù)據(jù)時應(yīng)收應(yīng)付賬款金額漏錄入了,導(dǎo)致后期收到該款項過付出款項時又掛賬,該怎么處理???謝謝。
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初始數(shù)據(jù)少錄入了,試算不會平的
2020 06/05 18:03
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84785022 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 06/05 18:21
但是她也弄平了,我也是百思不得其解?,F(xiàn)在收到應(yīng)收的款項前期是開票開完了的現(xiàn)在就只能掛預(yù)收了,老師你說后期咋調(diào)整呢!
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吳少琴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 19:05
那你看一下原來還少計了什么
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2020 06/05 20:37
還少了應(yīng)收賬款-某公司應(yīng)有余額20萬,應(yīng)付賬款某公司50多萬。
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吳少琴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 21:39
那你補錄分錄處理 借應(yīng)收賬款 -某公司 貸應(yīng)付賬款
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