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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,行政單位被審計(jì)之后。職工以前年度多報(bào)的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)退回至單位銀行存款。如何賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整
2020 06/12 09:22
84785014
2020 06/12 09:23
不能貸其他收入嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呢?
曹小陽(yáng)老師
2020 06/12 09:27
影響損益的 跨年后 都要用以前年度損益調(diào)整
84785014
2020 06/12 09:29
嗯嗯,老師,對(duì)應(yīng)預(yù)算會(huì)計(jì),怎么做賬呢?
曹小陽(yáng)老師
2020 06/12 09:40
若是屬于以前年度的,屬于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的: 借:資金結(jié)存——財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 屬于財(cái)政撥款結(jié)余的: 借:資金結(jié)存——財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整
84785014
2020 06/12 10:26
老師,退回來(lái)的這筆錢(qián)。我以后支出的時(shí)候。是不是借支出,貸應(yīng)返還額度
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